近日,港航水利集团湖南航务公司对其下属各单位开展了为期两周的财务专项检查工作,由湖南航务党委委员、总会计师刘翠云带队的检查组重点围绕经济指标、资金管理、财务核算、税务管理、预算管理、信息化建设及档案管理、“两金”工作完成情况、营业收入回款、材料管理等方面内容进行检查。
检查组通过听取工作汇报、现场查阅会计凭证、合同、台账,项目现场考察,开展座谈交流会等方式,对检查发现的问题进行现场反馈,提出整改措施及建议。
结合此次财务专项检查结果,检查组要求:一是加强“问题清单”的整改,建立健全长效机制。二是加强“两金”压降工作力度,形成常态清收机制。三是加强项目税务筹划,适当减少项目资金压力。四是加强研发费用的核算,使研发费用核算符合公司高企复评要求。
下一步,湖南航务公司将持续跟踪监督问题整改情况,进一步加大财务管理工作力度,加强财务风险防控,不断提升财务工作质量和效率,为公司健康发展保驾护航。
责编:陈南松
来源:湖南省航务工程有限公司